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借支工资分录:借:管理费用5000 其他应收款-借支1000 贷:应付职工薪酬6000 这个月发放借支工资 借:管理费用6000 贷:其他应收款-借支1000 应付职工薪酬5000 这样对吗

2024-02-06 13:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-06 13:10

你好,借支的这个不对,借其他应收款,贷银行存款做这个。

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齐红老师 解答 2024-02-06 13:11

然后扣除的时候,借应付职工薪酬、工资,贷银行房款、其他应收款。

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快账用户5913 追问 2024-02-06 13:17

是预支工资

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快账用户5913 追问 2024-02-06 13:18

预支工资这两笔分录这样做对吗

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齐红老师 解答 2024-02-06 13:19

预支工资,他是做其他应收款里面就可以了,不用通过应付职工薪酬,你现在是通过的应付职工薪酬

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快账用户5913 追问 2024-02-06 13:23

跟本月的工资一起发了,报了税也交了税,这个月贷应付职工薪酬增加,下个月就会借减少,我这样理解不对吗

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齐红老师 解答 2024-02-06 13:25

你好,那样的话,你应该是借应付职工薪酬工资,贷银行存款做这个。

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相关问题讨论
你好,借支的这个不对,借其他应收款,贷银行存款做这个。
2024-02-06
借:管理费用工资6000 贷应付职工薪酬6000借:应付职工薪酬30,贷应交个税30。
2023-08-08
借:管理费用工资6000 贷应付职工薪酬6000借:应付职工薪酬30,贷应交个税30。
2023-08-08
你好,哪个分录也不对的。
2022-09-17
借:管理费用1000 贷:其他应收款1000
2021-10-19
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