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老师,请问我去年计提工资时,借其他应收1000 借管理费用4000 贷应付职工薪酬5000,正确的应该为借管理费用5000贷应付职工薪酬5000今年应该怎么处理

2021-10-19 19:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-19 19:20

借:管理费用1000 贷:其他应收款1000

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快账用户6976 追问 2021-10-19 19:27

这个会影响企业所得税汇算清缴调整吗?

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齐红老师 解答 2021-10-19 19:29

这个金额小,不做以前年度损益调整可以

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快账用户6976 追问 2021-10-19 19:37

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-10-19 19:39

不客气,满意可以五星好评哟

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借:管理费用1000 贷:其他应收款1000
2021-10-19
你好,借支的这个不对,借其他应收款,贷银行存款做这个。
2024-02-06
那汇缴填报职工薪酬是填 5000
2023-05-19
借应付职工薪酬贷利润分配600,汇算清交,这600调增。
2021-01-17
同学你好 现在 借,应付职工薪酬1000 贷,应付职工薪酬1000
2022-03-09
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