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老师请教个问题 银行期初数据有,想把一整月份的收款和付款分别捏一个数,月末余额能跟银行对上就可以怎么做好些呢,每月的进账和出账数有,因为涉及期初数,中间会有个差额是不是随便放进一个科目最后重平就行呢?

2024-01-30 17:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-30 17:44

同学你好,你是账面数跟银行对账单对不上?

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快账用户9996 追问 2024-01-30 23:44

不是对不上,我是从去年8月份开始录凭证,但余额是截止22年底的期初余额,想着每月把银行进出的汇总一张凭证一直操作到8月份把银行余额对上,后期再去补记前面的凭证。。

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齐红老师 解答 2024-01-30 23:50

哦,这个是可以的。不过其实没必要做这一下没啥意义,还是抽空补全就好了

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快账用户9996 追问 2024-01-31 09:38

暂时没有时间补啊,不做的话,后期还得反结帐也麻烦。。

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齐红老师 解答 2024-01-31 09:50

终归要反结账的,不然你做的那个不对也是要更正的

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快账用户9996 追问 2024-01-31 09:53

嗯嗯 谢谢您。

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齐红老师 解答 2024-01-31 10:00

不客气的了,工作顺利

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同学你好,你是账面数跟银行对账单对不上?
2024-01-30
你好,这个你来整理前期的数据?
2021-06-19
你好!在想还是没账,外账得话需要查明原因才可以调整,否则调账会增加企业的查账风险。
2021-05-17
你好,同学。预付账款、应付账款、预收账款、应收账款, 这几个报表数据和科目余额表对不上有差异是正常的。 你是觉得哪里有疑问
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你应该先调账,报表自动数据就出来了,结账前看看科目余额表,数据都对不对
2021-06-19
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