同学你好 是的 这样就可以了
老师你好,我要建立帐套,接账前的银行存款是2百万。实际对账单银行存款余额是10万。具体查不出什么原因对不上。那我接这个账能不能在银行存款下设置一个二级明细:银行存款结账数把他之前系统里的银行存款金额写上,然后我在设置一个二级明细科目:银行存款1.从我做账时我就把银行的进和支都用银行存款一来体现这样能分开就能每个月和银行对账单对上了,这样可以吗老师
老师 我新接手的一个单位 只有纸质凭证 银行存款科目余额与银行对账单相差六千多 翻了凭证 查到是2019年就有差额 但是找不到原因 因为凭证做的有点乱 像这样我能不能新建账按照对的银行存款余额设置科目余额 还是在银行存款建立一个二级科目?
老师好,我想问下,我做药店的帐,以前都没有做银行帐,老板想从1月份开始做银行帐,怎么做,老板打的银行回单只有付出去的,没有进钱的单,那银行存款这个科目下就没有存款呀,怎么做分录,而且库存现金负了10多万,怎么才能把现金做平 1月10号左右清零过一次银行帐户,是从10号后开始做银行帐吗,那到月底银行对账单上会不会有10号以前的记录,
老师,亲请问一下公司在 2018 年的时候前会计有调整银行存款,因为银行存款对不上,写的借:应付款 贷银行存款,这样导致应付款这个供应商到现在一直有 10 几万挂着,原因时间太久了之前账很乱,等两个月公司可能要股权转让了,我可以直接调成 借营业外支出 贷 应付款吗
老师,刚接手一个账,上个月有一笔预收账款,之前会计说不知道是什么款,就都给转到库存现金记到备用金里面了,我现在要转出来,应为之前已经建立了预收账款科目也有发生额,我得通过预收账款科目呀,之前咨询的老师告诉我这样做分录,但是我感觉不对呢 收到钱账上的分录 借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 现在改正 借:银行存款5000 贷:库存现金 5000 借:银行存款5000 贷:预收账款5000 这么做我怎么觉得,银行存款对不上呢,本身红冲回来就是原先的金额了,在借一个5000元,不多了吗?
工程类公司,每月都有不少钱转给个人,有备注xx工地伙食费,租房费,还有备注劳务费的等等,这些转出的如何入账?
老师 社保这个月增员,电子税务局应该怎么操作?
学校用的临时工,他们上个税系统,不选雇员,在哪里申报?劳务报酬?
你好,实木家具行业,经营范围有工艺品,三月要开地毯发票出去,进项四月份才开过来,能这样操作吗,如果可以,进行进项税额抵扣的时候,可以选择家具原材料发票来抵扣吗
(32)31日,结转制造费用,其中甲商品60%,乙商品40%。
老师您好,为什么不能用委托加工物资?就算是他这个分录有道理,用委托加工物资科目不是更合理吗?因为他是委托外边儿加工。
公司购买手机作为福利发给员工,怎样做账
你好,我第一次申报小规模0申报公司,成立后未经营过,没建账没开过银行户,今天申报第一季企业所得税,第一季从业人数必须填1?资产必须填0.01?是体统强制比对的对吧?资产负债表还去改100元到那个项目吗?比如货币资金?还是不用管?公司也没实际经营过也没资产
(31)31日,结转本月已销A材料成本10000元。
你好,老师,我想问下,我们购买的机器一直未用,现在有个人想购买,这个财务上有什么规定吗?有没有相关的合同模板
好的,老师应付票据下可以设置哪些二级明细呢
同学你好 这个就是客户的名称哦
举个例子比如呢
应付票据-会计学堂 你买了课程给我们承兑