您好,这个是可以的,可以这样的
老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
老师,我昨天有问到A公司属于C公司的全资子公司,现在C出让了大部分股权,但是A公司以前账上的应收应付属于C。现在C公司转款到A公司支付前期A对B公司的欠款,为了不新增A公司的往来欠款,本来是做的借:银行存款,贷:其他应付款-B.支付时借:其他应付-B,贷:银行存款。但是我后面做的时候才发现,他们前期挂B公司是挂的预收账款,这样做就没办法冲减账上已存在的预收,请问老师我要怎么做更合理点
请问老师,向A公司支付一笔服务费未收到发票,账上记借:应收账款-A公司 ;贷:银行存款 ,因为这个A公司之前是我们的客户,现在是供应商,不想多设预付账款科目了,可否这样记账?另外 收到发票时如何记账吖
老师,亲请问一下公司在 2018 年的时候前会计有调整银行存款,因为银行存款对不上,写的借:应付款 贷银行存款,这样导致应付款这个供应商到现在一直有 10 几万挂着,原因时间太久了之前账很乱,等两个月公司可能要股权转让了,我可以直接调成 借营业外支出 贷 应付款吗
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
请问老师,申报预缴增值税使用了一部分抵扣,结果不需要再缴纳增值税了,那请问这种期末还需要怎么做账吗?没有预缴时候进项大于销项是不需要结账的对吧,第一次遇到预缴,谢谢!
老师我们2024年一直计提了社保但未缴纳有欠费情况,那么填年度企业所得税申报表时都应该填哪几张表啊
老师,你好,我公司有个员工举报她在这里上班1个月,跨了2个月,没给买社保,当时招进来说是过了试用期才给买社保的,如果公司有证据证明她同意不买社保,是不是不用补交社保
四月缴纳汇算清缴2024年企业所得税的钱,如何记账
跨境电商,我想请问电商产品在平台销售需要税务局或者其他备案吗?还是直接销售就可以。
实际做账,管理费用—发生管理费用—办公费和管理费用—办公费有什么区别?
固定资产弃置费用, 借,固定资产 105 贷,银行存款 100 预计负债 5 计提财务费用 借,财务费用 1 贷,预计负债-利息调整 1 实际处置时。发生处置费用,的会计分录怎么做,
老师好。纯出口的外贸公司,只在前半年有业务。2024年企业所得税汇算清缴时,财报带过来的收入填写全年收入,但是提交年报时有提示,所属期出口收入比年报多,提示的收入是从哪里来的数据呢?我刚接手,之前的事情不太清楚。是有其他的统计填过这个提示的出口收入金额吗?
老师,请问银行退的0.14、0.01不知道是什么税目,怎么做账?
老师,汇算调增税务局会问吧?
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好的,谢谢老师
不客气的祝您开心