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老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对

2020-02-26 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-02-26 13:18

需要做收入,月末做借主营业务成本贷库存商品

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快账用户7311 追问 2020-02-26 13:45

收入有做,主营收入就是收到客户的款,收到客户的款时 借:银行存款 贷:主营业务收入 老师那像我之前月末都没有结转成本,该怎么调账,税都申报了可不可以2月份月末,全部结转

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齐红老师 解答 2020-02-26 13:49

那你这个月末需要结转成本做借主营业务成本 贷库存商品,需要做19年账上,你这个跨年了,不能直接做2020年上面 要是做2020年这个做借以前年度损益调整,贷库存商品

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需要做收入,月末做借主营业务成本贷库存商品
2020-02-26
对的,你要红冲成本,在做一个正确的成本
2022-09-17
你好,学员,是成本重复结转了
2022-09-17
同学你好 做账是可以的;但由于这600没有发票,这个成本就不能在税前扣除的;在汇算时需要调整的;
2020-09-17
您好,是不可以合并的
2021-03-06
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