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请问老师,向A公司支付一笔服务费未收到发票,账上记借:应收账款-A公司 ;贷:银行存款 ,因为这个A公司之前是我们的客户,现在是供应商,不想多设预付账款科目了,可否这样记账?另外 收到发票时如何记账吖

2023-06-19 17:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-19 17:28

你好,可以的,可以这样做。 收到发票的时候,借,管理费用,服务费,贷,应收账款。

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快账用户3619 追问 2023-06-19 17:30

好的感谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-19 17:32

你好,不用客气的了。

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你好,可以的,可以这样做。 收到发票的时候,借,管理费用,服务费,贷,应收账款。
2023-06-19
你好!是借预付账款了
2023-06-19
 你好 意思是同一个公司 在你们公司下面有两个明细科目  。那么你就做对冲 。 借其他应付款 -A公司 贷 其他应收款-A公司 。 对冲科目即可   可以对冲  。分录是可以这样来挂 年末做一个对冲分录处理即可。    
2020-11-25
代收代付不能开发票了 发票需要退回去了 而且你们需要有代收代付证明
2022-08-19
同学你好 1.对的 2.借应付票据贷银行存款 3.之前的分录应该是借库存商品等科目贷应付票据
2021-01-19
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