同学你好 这个可以的 这样做可以的
请问老师,返回2024年的医疗保险分录怎么处理
一般纳税人 进项金额 6220.83 税额808.71价税合计7025.54 现在要开销售发票 在进项的金额加2个点 怎么算
年份小青皮,开票大类是什么
你好老师,请问我当时审发票的时候不仔细已经给员工报销了,现在这张发票做账的时候发现问题,员工开的发票,项目名称是五金工具,规格型号是材料费用,单位1批,这样可以吗
老师,问下我们研发立项当时确定的结项日期后又拖延了,我在报火炬统计报表时,研究开发项目概况完成日期这怎么填
老师 请问 为什么匿名化处理后的个人信息不属于法律关系的客体
发票备注写的是个人银行账号收款,现在开了公户账号,请问发票要重新开吗
老师,业务员开车出差加油,可以记差旅费吗?
您好,98万现金买100万承兑,差额2万做利息收入吗?
业务招待费税前扣除,指的是增值税和企业所得税都可以扣除吗
前期法人垫付款我挂的往来: 借:费用等 贷:其他应付款—法人 这个月归还法人垫付款,公账转法人私人户,您看这笔分录是不是这样写:借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账
对的 是这样做分录的
比如归还垫付款是80万,这次一次性转了100万,另外20万取出来做取现备用,这样处理合适吗? 归还垫付款 借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账 取现备用 借:库存现金—备用 贷:银行存款—法人 公司没有出纳,取现备用这个环节总是不知道怎么处理合适,请老师指导告知,谢谢
这个挂往来科目就可以
只需挂往来是吗?取现备用没必要对吗?
同学你好 对的 只需要挂往来