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老师您好,上月对方开了一张发票有问题4188.24元,让他重开,他这月红冲,在重新开一张4200的发票给我们,他问我们增值税已经交过了,这次开又多了十多块钱影不影响增值税,还用不用补交

2024-01-23 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-23 15:47

你好,这个是销售方多缴纳的。

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快账用户2441 追问 2024-01-23 15:48

他一开始开的少,又让他重开的,还用不用补交税

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快账用户2441 追问 2024-01-23 15:51

用把之前的票申请退税,然后在交新开的这张发票金额吗

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齐红老师 解答 2024-01-23 15:51

需要补 他是一般纳税人没有抵扣的需要补

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快账用户2441 追问 2024-01-23 15:51

对方小规模

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快账用户2441 追问 2024-01-23 15:52

用把之前的票申请退税,然后在交新开的这张发票金额吗

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齐红老师 解答 2024-01-23 15:53

票的需要交税补税,看一下能抵扣之前的吧,能抵扣的话可以先抵扣。

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快账用户2441 追问 2024-01-23 15:53

小规模怎么涉及抵扣?

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齐红老师 解答 2024-01-23 15:56

之前预缴了,他又红冲了一正数一负数,填写正数销售额不就可以了?我说的是抵扣,是抵扣他之前缴纳的税款。开了负数发票,那之前缴纳的税款不就可以抵扣了?

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快账用户2441 追问 2024-01-23 16:20

老师,就是之前一负一正抵扣了,新开的发票比之前的开得多,是重新在交增值税是吧,因为涉及到跨年,12月已经把税交过了

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齐红老师 解答 2024-01-23 16:23

对的,对的,是这么做的。

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您好,开多,对应的税也会多了的呢。
2024-01-23
你好,这个是销售方多缴纳的。
2024-01-23
你好,需要作废,不作废就多交税,没其他影响。
2020-12-17
你行,不影响的。他们进项转出这个月再重新认证,重新抵扣就行。
2024-04-02
同学,你好 开了红字发票给你们,你们直接做负数分录就行了
2023-11-24
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