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老师您好,我们是踩石场,一般纳税人简易计税的,11月份开了一张发票交完税了,12月份发现税率开错了,税点交高了,12月份就把那张11月份开错的票红冲了,12月份又从新开的,那我12月份的增值税应该怎么报啊?

2024-01-13 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-13 09:32

你好,正数销售额 负数销售额合计分别填写,多交的税款不一定退,一般纳税人的可以能给你留底以后抵扣。

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你好,正数销售额 负数销售额合计分别填写,多交的税款不一定退,一般纳税人的可以能给你留底以后抵扣。
2024-01-13
你好在留底一览,里面一般都是自动的,你不用修改。
2021-09-14
同学,你好 再做个无票收入50万,增值税就为了0,等到后期开票的时候再把无票收入冲掉
2021-01-18
你好,可以这么做的。
2021-02-03
没法不交税的哈,只有先正常申报了
2023-01-13
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