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公司是一般纳税人,11月份开具售房发票,税率错误开成了9%的,12月份申报将相关税费缴纳了,后期发现税率错误,红冲重新开具5%税率的发票,1月份申报时去税务局办理了12月份缴纳税额的税费抵扣,请问会计分录怎么做?

2020-03-06 09:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-06 09:29

你好 那你就红冲的时候 做红冲分录 。在按5%的税率在开票 抵减税费即可。 一般纳税人月末做结转就行了。 你之前怎么做分录的

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快账用户9833 追问 2020-03-06 09:32

就是之前多交了税费。到时候做进项转出吗?还是做留底 这一块儿不知道怎么做。

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齐红老师 解答 2020-03-06 09:34

你好 不做进项税转出 你就月末结转抵减多缴纳的增值税就行了

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快账用户9833 追问 2020-03-06 09:45

月末结转抵减多缴纳的增值税 这个怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2020-03-06 09:48

你好 比如 已缴纳的 借应交税费-未交增值税贷银行存款 。 月末抵减 :借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 然后把未交增值税 借贷方之间抵减即可

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