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老师,一般纳税人9月份开具了100万的发票,12月份作废重新开局,请问12税费申报的时候怎么申报?

2023-12-22 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-22 14:42

你好,同学 12月份申报,本期的收入减去这部分红冲的,差额申报

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快账用户9726 追问 2023-12-22 14:43

就是直接系统数据自动获取差额是吧 我这边不需要单独申报什么附表是吧

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齐红老师 解答 2023-12-22 14:44

是的,不用单独的附表的

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快账用户9726 追问 2023-12-22 14:45

老是账务具体怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-12-22 14:47

红冲的 借主营业务收入 应交税费应交增值税 贷应收账款

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快账用户9726 追问 2023-12-22 14:50

主营业务收入应该是贷方负数吧

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齐红老师 解答 2023-12-22 14:52

主营业务收入应该是贷方负数吧 可以借方,可以贷方负数

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