咨询
Q

老师,我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率,当时7月份申报时,系统中直接显示缴纳3%的税,现在对方退回了票(对方公司也是小规模),今天开具了红字发票冲了1%税率的发票,10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做,预交的3%的税怎么抵扣。

2022-09-30 18:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-30 18:33

你十月份申报的时候,你之前预交的3%,你直接是填写在你的已交税费里面。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你十月份申报的时候,你之前预交的3%,你直接是填写在你的已交税费里面。
2022-09-30
你好,5月份开具了增值税专用发票,做账,有增值税需要交纳,6月份的时候需要做增值税的负数的
2022-07-06
同学你好 按照提示的改 三月份还可以开百分之一 填写减免税明细表减免的百分之二
2022-07-04
同学,您好,需要做进项转出的。
2021-11-09
你好,如果当期开了红色发票应该是扣减后的金额
2024-10-15
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×