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老师您好:我公司为房地产行业,项目为简易计税,开具普通发票,税率5%。7月份,有一份发票误开9%的税率,税款已交。8月份发现错误后开具了红字发票,9月份申报时,8月份的红字发票的税款不让与简易计税的税款相抵,申报表里计算公式把误缴税款转做进项留底!可是我公司是老项目,马上就要清盘,请问误交的税款如何办理退税?谢谢!

2020-09-10 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-10 16:11

你好,去大厅办理申报这种业务,我们的改不了

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快账用户6577 追问 2020-09-10 16:19

去大厅怎么办理?

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快账用户6577 追问 2020-09-10 16:22

需要哪些手续?怎么办理申报?需要填什么表呢?

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快账用户6577 追问 2020-09-10 16:36

有相关的条文规定吗?问了几个税务局的人员,都说不能办,让留底。我公司没有新项目,要清盘了。

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齐红老师 解答 2020-09-10 16:38

这个文件没有,我们有遇到过的

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快账用户6577 追问 2020-09-10 16:41

是怎么办理的呢?我也想办,可是茫然!

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齐红老师 解答 2020-09-10 16:41

我们是大厅给办理的当时

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快账用户6577 追问 2020-09-10 16:43

老师是哪个城市的呢?我是辽宁省的。

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齐红老师 解答 2020-09-10 17:04

我是山东这里,如果你们税务局不能退那就是没办法了

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