这个的话是需要退税的需要的
小规模纳税人第一季度有张发票忘记作废,导致季度销售额超过30万需要全额缴纳增值税,4月份冲红,之前多交的税还能退回来吗
老师,我有一个12月份开的发票开重了,有两张一模一样的,我忘记在当月作废了,准备在1月份作废,因为年底了,我能在12月的账上先作废收入但是不红冲增值税,到1月份红冲发票吗?因为我冲的是12月份业务,我能在12月份的账上冲这个收入,然后1月冲发票吗?
老师,我已经申报完2021年第四季度的增值税了,但是2022年1月需要作废12月份开的一张发票,这个有影响吗?
公司是小规模企业,12月份开了50万发票,但是1月份对方公司把发票退回了,需要作废,但是现在因为是1月份需要交22年第四季度的企业所得税,增值税,可是这50万发票是要作废的,请问要怎么处理
个体小规模纳税人,10月代开的专票,12月份红冲作废,12月份前是代开发票预缴增值税和附加,12月份变成全电票没有预缴,现在报23年第三季度的增值税,我12月份作废这张票需要退税吗?
那公司去税务局代开居间费发票,也算公司的收入吧,不会按劳务报酬走吧
老师,那如果劳务公司经营范围没有信息咨询居间费的类目,还能不能开出居间费的发票,如果不能是不是可以去税务局代开,
老师,劳务公司股东和其他公司签的大额居间费合同,居间费能不能收到公司,公司开票啊,按公司其他业务收入做收入可以吗
个税0申报还需要填专项附加扣除吗
老师,请问公司卖衣服的,赠送给别人的衣服,是不是按照成本价视同销售的
所得税汇算,职工薪酬表里的数字填成和期间费用表职工薪酬一样了,漏了制造费用和生产成本里的,有什么风险
老师,工会经费是什么意思?我有点理解不透,可以讲的通俗一点不啊?
我有A、B两家公司,去年用A的名义向房东租赁厂房一整层,给A、B两家公司使用,租赁合同是用A公司与房东签署,所以房租一直由A支付,房东给A开具房租水电发票。 现在B公司补交之前的房租给A公司,请问A公司可以开具发票给B公司吗?
老师,公司购入电动搬运车3300元,计入什么会计科目?直接制造费用-搬运车?还是固定资产,次月折旧
工会经费的滞纳金是多少比例啊?
我申报的时候看增值税的数减出来了,红冲的
上面直接剪掉了吗?还是什么?
要交的增值税的数是对的
红冲的专票直接给减了
那这个是需要退的,要的
老师,这个增值税不算是12月开的合计数中减除了吗?
对这个是不算为冲销
12月份变电票后不是开一张交一张的增值税了
嗯对,是累计一个月的的这个的
开了红字的发票不算是冲减增值税?我就是有点迷糊
你开了红色以后如果是还有其他证书发票的话,这个是不算的
这张票是10月份开的有错误,10月份又开了一张正确的,送正确票的时候拿回来3联,12月份才作废,开的红字发票
10月份交了2个这个票的税
那样的话是属于冲减了这个情况
就是不需要退税了是吧,老师,
对的这个是没错的
老师就是现在感觉增值税的数对,是不是附加税的钱没有退,当时交了2回附加,冲减的话只是冲减了增值税对不对,可以这样理解吗?
附加税到现在,是没有退是吧
对的,现在是正要报这个季度的税,是不是报了才能退,现在退没有增值税只退附加是不是不行,12月份刚红冲
嗯对,这理解是没错的这个