咨询
Q

个体小规模纳税人,10月代开的专票,12月份红冲作废,12月份前是代开发票预缴增值税和附加,12月份变成全电票没有预缴,现在报23年第三季度的增值税,我12月份作废这张票需要退税吗?

2024-01-11 20:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-11 20:39

这个的话是需要退税的需要的

头像
快账用户8670 追问 2024-01-11 20:41

我申报的时候看增值税的数减出来了,红冲的

头像
齐红老师 解答 2024-01-11 20:42

上面直接剪掉了吗?还是什么?

头像
快账用户8670 追问 2024-01-11 20:44

要交的增值税的数是对的

头像
快账用户8670 追问 2024-01-11 20:45

红冲的专票直接给减了

头像
齐红老师 解答 2024-01-11 20:46

那这个是需要退的,要的

头像
快账用户8670 追问 2024-01-11 20:48

老师,这个增值税不算是12月开的合计数中减除了吗?

头像
齐红老师 解答 2024-01-11 20:48

对这个是不算为冲销

头像
快账用户8670 追问 2024-01-11 20:49

12月份变电票后不是开一张交一张的增值税了

头像
齐红老师 解答 2024-01-11 20:49

嗯对,是累计一个月的的这个的

头像
快账用户8670 追问 2024-01-11 20:53

开了红字的发票不算是冲减增值税?我就是有点迷糊

头像
齐红老师 解答 2024-01-11 20:54

你开了红色以后如果是还有其他证书发票的话,这个是不算的

头像
快账用户8670 追问 2024-01-11 20:58

这张票是10月份开的有错误,10月份又开了一张正确的,送正确票的时候拿回来3联,12月份才作废,开的红字发票

头像
快账用户8670 追问 2024-01-11 20:58

10月份交了2个这个票的税

头像
齐红老师 解答 2024-01-11 21:00

那样的话是属于冲减了这个情况

头像
快账用户8670 追问 2024-01-11 21:01

就是不需要退税了是吧,老师,

头像
齐红老师 解答 2024-01-11 21:03

对的这个是没错的

头像
快账用户8670 追问 2024-01-11 21:05

老师就是现在感觉增值税的数对,是不是附加税的钱没有退,当时交了2回附加,冲减的话只是冲减了增值税对不对,可以这样理解吗?

头像
齐红老师 解答 2024-01-11 21:07

附加税到现在,是没有退是吧

头像
快账用户8670 追问 2024-01-11 21:10

对的,现在是正要报这个季度的税,是不是报了才能退,现在退没有增值税只退附加是不是不行,12月份刚红冲

头像
齐红老师 解答 2024-01-11 21:10

嗯对,这理解是没错的这个

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
这个的话是需要退税的需要的
2024-01-11
您好 不能在12月份的账上冲这个收入,然后1月冲发票 因为增值税对应的要申报的 增值税收入的金额跟企业所得税收入的金额应该一致
2021-01-05
你好,你可以自己申报试一下的,你能申报了吗?一般是自己申报不了的,得去税务局。
2023-01-04
你好    可以红冲重新开票的  
2021-03-10
语音回放已生成,点击播放获取回复内容!
2024-01-13
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×