这个的话是需要退税的需要的
小规模纳税人第一季度有张发票忘记作废,导致季度销售额超过30万需要全额缴纳增值税,4月份冲红,之前多交的税还能退回来吗
老师,我有一个12月份开的发票开重了,有两张一模一样的,我忘记在当月作废了,准备在1月份作废,因为年底了,我能在12月的账上先作废收入但是不红冲增值税,到1月份红冲发票吗?因为我冲的是12月份业务,我能在12月份的账上冲这个收入,然后1月冲发票吗?
老师,我已经申报完2021年第四季度的增值税了,但是2022年1月需要作废12月份开的一张发票,这个有影响吗?
公司是小规模企业,12月份开了50万发票,但是1月份对方公司把发票退回了,需要作废,但是现在因为是1月份需要交22年第四季度的企业所得税,增值税,可是这50万发票是要作废的,请问要怎么处理
个体小规模纳税人,10月代开的专票,12月份红冲作废,12月份前是代开发票预缴增值税和附加,12月份变成全电票没有预缴,现在报23年第三季度的增值税,我12月份作废这张票需要退税吗?
老师您好,个人承担社保大病医疗10元可以个税扣除吗
施工安装的单位,购买的焊接设备和弯管机计入什么科目?
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
我申报的时候看增值税的数减出来了,红冲的
上面直接剪掉了吗?还是什么?
要交的增值税的数是对的
红冲的专票直接给减了
那这个是需要退的,要的
老师,这个增值税不算是12月开的合计数中减除了吗?
对这个是不算为冲销
12月份变电票后不是开一张交一张的增值税了
嗯对,是累计一个月的的这个的
开了红字的发票不算是冲减增值税?我就是有点迷糊
你开了红色以后如果是还有其他证书发票的话,这个是不算的
这张票是10月份开的有错误,10月份又开了一张正确的,送正确票的时候拿回来3联,12月份才作废,开的红字发票
10月份交了2个这个票的税
那样的话是属于冲减了这个情况
就是不需要退税了是吧,老师,
对的这个是没错的
老师就是现在感觉增值税的数对,是不是附加税的钱没有退,当时交了2回附加,冲减的话只是冲减了增值税对不对,可以这样理解吗?
附加税到现在,是没有退是吧
对的,现在是正要报这个季度的税,是不是报了才能退,现在退没有增值税只退附加是不是不行,12月份刚红冲
嗯对,这理解是没错的这个