4月份冲红,之前多交的税可以申请退回来,就看税务局批复了
小规模纳税人第一季度有张发票忘记作废,导致季度销售额超过30万需要全额缴纳增值税,4月份冲红,之前多交的税还能退回来吗
我们公司是小规模纳税人,我现在要申报第三季度季报,我在9月份开具了三张普通增值税发票,后来因为业务有变,我在10月份冲红字发票了,但是我登录电子税务局,增值税表单自动生成的不含税销售额是7.8.9三个月之和,加上9月的发票,就超过30万了,需要交增值税,但是9月发票,我在10月冲红字了,怎么样申报才能让第三季度不用交增值税呢?
小规模公司第一季度有47万的销售额,超过规定的45万,要缴纳增值税了,在4月份红冲了一张两万多的发票,实际利润额没超过45万,但是要按照47万报税,那我能在第二个季度申请退税吗,是在电子税务局申请还是要去大厅申请呢?
老师,请问小规模纳税人上季度开票超过了30万,但是是因为其中有一张发票开错没做作废导致的。本季度把那张错票红冲后还能退税吗?
个体小规模纳税人,10月代开的专票,12月份红冲作废,12月份前是代开发票预缴增值税和附加,12月份变成全电票没有预缴,现在报23年第三季度的增值税,我12月份作废这张票需要退税吗?