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公司是小规模企业,12月份开了50万发票,但是1月份对方公司把发票退回了,需要作废,但是现在因为是1月份需要交22年第四季度的企业所得税,增值税,可是这50万发票是要作废的,请问要怎么处理

2023-01-16 17:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-16 17:09

你好,正常缴纳的,然后在一月份红冲,它属于2023年的收入了

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快账用户8694 追问 2023-01-16 17:13

可是1月份红冲,那这50万在12月份开票了,企业所得税这里不用交吗,还是说直接不做这50万的主营业务收入的分录

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齐红老师 解答 2023-01-16 17:16

需要正常缴纳的,它属于2020年的收入。

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快账用户8694 追问 2023-01-16 17:17

那我不是白交了企业所得税?因为这个本来是要作废的发票

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齐红老师 解答 2023-01-16 17:23

你在做暂估成本的就可以的

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快账用户8694 追问 2023-01-16 17:27

就是说我直接做多50万的成本去?那后面还要做什么处理,不可能这50万一直这么挂着吧

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齐红老师 解答 2023-01-16 17:33

汇算清缴的时候调增,你有其他的发票吗?没有其他的发票就得交税。

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齐红老师 解答 2023-01-16 17:33

如费用的发票能不能取得,或者是能不能做一部分工资。

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快账用户8694 追问 2023-01-16 17:38

没有多的发票了,意思就是说哪怕是这个发票是1月份要红冲的,12月份的时候也只能交企业所得税了是不是,没有成本票就没其他办法

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快账用户8694 追问 2023-01-16 17:44

那如果我1月份在开具50万的发票,因为我在1月份红冲了50万,会不会开的这50万跟红冲的50万抵消?然后不算我1月份的收入?

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齐红老师 解答 2023-01-16 17:44

对的,是的。不属于的,还是属于12月份

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快账用户8694 追问 2023-01-16 17:46

是报税的时候申报表会自动抵减吗?还是要自己手动操作?

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齐红老师 解答 2023-01-16 17:48

你好,红冲,然后再开正数一,正数一,负数是零,直接抵扣了申报的数据,不用填写。

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快账用户8694 追问 2023-01-16 17:50

那如果我1月红冲了,正数发票2月甚至3月4月5月来开的话,还有开票的金额不一样,可能多过50万,可能少过50万,是不是也一样可以抵扣,这个没有说必须得当月红冲单月开具正数发票才有效吧

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齐红老师 解答 2023-01-16 17:56

你好是的 可以抵扣的

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你好,正常缴纳的,然后在一月份红冲,它属于2023年的收入了
2023-01-16
您好,很难说的喔,而且税局退税,是需要局长同意。
2022-01-13
这个是不是都开普通发票?申报填写10栏是29万,这个是取得不含税,减掉红字去填写申报
2020-10-15
你好,可以统一在1季度处理
2022-01-16
你好 你们多缴纳了税费可以申请退税的。电子税务局可以申请退税的
2020-11-12
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