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老师接受虚开发票是一笔 运输费 当时做的是 管理费用运输费,现在做进项转出,计提分录怎么写

2024-01-10 21:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-10 21:45

您好!请问当时是记错的吗

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快账用户7419 追问 2024-01-10 21:46

是20的发票运输费,现在做进项税额转出 补交增值税 计提增值税分录怎么写

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齐红老师 解答 2024-01-10 21:50

补交增值税的话,这个借记相应科目,贷记应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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快账用户7419 追问 2024-01-10 21:51

这个增值税计提分录怎么写,小企业会计准则

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齐红老师 解答 2024-01-10 21:51

请问之前是不是已经抵扣了?

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快账用户7419 追问 2024-01-10 21:52

是的呢老师

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齐红老师 解答 2024-01-10 21:58

这个是以前年度的,还不能用费用,只能借记利润分配,贷记进项税额转出的

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快账用户7419 追问 2024-01-10 22:00

借:利润分配/未分配利润10 贷:进项税额转出10?是这个意思吗

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齐红老师 解答 2024-01-10 22:04

对的呢,以前要从所有者权益中去调

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您好!请问当时是记错的吗
2024-01-10
可以的。然后你的附加计提 借利润分配未分配利润,贷应交税费附加税。
2024-04-14
你好!你可以暂估,按全额暂估
2021-05-13
同学你好,专票,如果有进项税额的,挂账进项税额,可以抵扣。
2021-01-30
单位不能开具运输费发票给分包单位。 关于开票权限: 企业只有在其经营范围之内的业务才能开具相应的发票。如果单位的经营范围不包括运输服务,那么就不能开具运输费发票。 关于进项税转出: 进项税转出是因为该发票对应的业务不是用于应税项目或者不符合抵扣条件等原因而进行的税务处理。一旦进行了进项税转出,不能因为要给分包单位开发票就将转出的进项税要回来。 如果分包单位需要运输费发票,应该由运输单位直接开具给分包单位或者运输单位开具红字发票冲销原发票后再重新开具给分包单位(需符合相关税务规定和流程)。而单位应按照正常的结算流程,与分包单位明确已垫付运费的处理方式,避免税务风险和纠纷。
2024-09-25
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