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老师2020年运输费做的管理费用 增值税已经抵扣了,11月税务局说接受虚开发票,调整了20年企业所得税,补交了企业所得税,滞纳金。增值税做了进项税额转出,补交了增值税,这样做分录对吗?

老师2020年运输费做的管理费用 增值税已经抵扣了,11月税务局说接受虚开发票,调整了20年企业所得税,补交了企业所得税,滞纳金。增值税做了进项税额转出,补交了增值税,这样做分录对吗?
老师2020年运输费做的管理费用 增值税已经抵扣了,11月税务局说接受虚开发票,调整了20年企业所得税,补交了企业所得税,滞纳金。增值税做了进项税额转出,补交了增值税,这样做分录对吗?
2024-01-11 21:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-11 21:17

您好,这个是没错的哈

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快账用户6609 追问 2024-01-11 21:18

这个不需要结转增值税吧

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快账用户6609 追问 2024-01-11 21:18

就是转到未交增值税

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齐红老师 解答 2024-01-11 21:19

对的,这个是不需要的了

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快账用户6609 追问 2024-01-11 21:22

然后计提城建税,就可以了对吗?

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齐红老师 解答 2024-01-11 21:23

对的,理解的是没错的那个

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快账用户6609 追问 2024-01-11 21:27

所得税这样做对吗?

所得税这样做对吗?
所得税这样做对吗?
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齐红老师 解答 2024-01-11 21:28

嗯对没错的这个的

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快账用户6609 追问 2024-01-11 21:28

非常感谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-11 21:30

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您好,这个是没错的哈
2024-01-11
你好,当时这个钱支付了吗?如果支付了,借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出, 借应交税费,应交增值税进项转出, 贷应交税费查补税款 借应交税费查补税款,贷银行 借以前年度损益调整 贷应交税费企业所得税, 借应交税费企业所得税,贷银行存款, 借营业外支出滞纳金贷银行存款。
2024-01-11
您好,红字冲回计提成本费用分录,增值税结转应交税费未交增值税
2022-01-04
借:管理费用 贷;应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借;应交税费-应交增值税(已交增值税) 营业外支出-滞纳金 贷;银行存款
2024-01-07
你好,所得税没有滞纳金,你是七月份做的成本吗?
2020-08-04
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