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老师,汇算清缴里福利费填在期间费用表的哪里?劳务加工产品收入成本可以直接填主营业务成本吗?财务账上没有分开。

2025-04-06 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-06 14:40

您哈,这个的话福利费是填在其他就行,加工产品收入可以直接填主营

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快账用户8274 追问 2025-04-06 14:42

我们是销售货物的,不是给别人加工的。我这边加工产品收入填在了提供劳务收入,那成本是不是也要对应?还是说我直接不分开

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齐红老师 解答 2025-04-06 14:45

可以不分开的,这个

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快账用户8274 追问 2025-04-06 14:48

税金及附加是填在各种税费里吗?

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齐红老师 解答 2025-04-06 14:49

嗯对,填在各项税费,这个

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快账用户8274 追问 2025-04-06 15:08

职工薪酬支出及纳税调整表里的工资不是按账上的发生额吗?

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齐红老师 解答 2025-04-06 15:09

是啊,那个就是账上的

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快账用户8274 追问 2025-04-06 15:16

我看我们以前的金额对不上呀。各部门的工资发生额加在一起

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齐红老师 解答 2025-04-06 15:16

您好,有其他福利费之类的吗,这个

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快账用户8274 追问 2025-04-06 15:22

是不是,职工薪酬福利费不能算吗?

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齐红老师 解答 2025-04-06 15:22

嗯对,那些是不算的了

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快账用户8274 追问 2025-04-06 15:25

还有就是业务招待费是不是只能是发生额的60%,因为我们是小微企业以前都不用填这些费用明细。现在我们要填明细,以前是全额扣了招待费。现在把明细一填需要调增

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齐红老师 解答 2025-04-06 15:25

对,就是这个意思的,没错

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不一定,你按照账上的情况填写就行。
2022-04-13
对的,是的,分开填写的。
2023-05-04
这个不需要填写在视同销售成本的
2021-05-13
你好,把你所要填写的报表发截图过来看一下
2023-05-21
您好 劳务费对方开具了发票 不需要通过应付职工薪酬科目 用应付帐款科目就可以了 能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整
2023-05-21
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