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老师,我10月份的增值税报表报错啊,有一笔12万的收入忘了开发票了,申报也忘了加了,我电子税务局可以修改增值税报表吗?怎样修改?补交的税款怎么交?

2024-01-10 20:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-10 20:39

您好 请问发票是什么时候开具的?

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快账用户3191 追问 2024-01-10 20:41

对方不要发票,所以也没有开,那是要报无票收入吗?

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齐红老师 解答 2024-01-10 20:44

那您12月所属期做无票收入就好了 做到10月份的话 会有滞纳金的

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快账用户3191 追问 2024-01-10 20:50

那12万的收入得交多少钱的滞纳金?

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齐红老师 解答 2024-01-10 20:51

根据增值税金额来计算的 按日万分之五 还会影响纳税信用等级分

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您好 请问发票是什么时候开具的?
2024-01-10
你好,站在方便的角度来说可以选择第二个方案
2021-07-10
你好,第二方案好一些个人感觉
2021-07-10
你好,开具的专用发票填写负数,当月有正数销售额吗?如果有的话,正数加上负数销售额一块儿申报。
2022-12-13
你好,那就是修改20年6月份的申报表,补申报
2021-06-09
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