你好 开具了3%专票 需要填写减免税表
老师帮我看下 申报金税盘减免税时提示这个 119是9月份的进项税
老师,我们是个体户,申报增值税的时候季度没有超过30W,只开1%的普票。然后减免税款申报表那块正常什么都不用填。但是通过不了。显示以下信息。麻烦帮忙看看怎么回事呗
老师,麻烦你帮我看看这个怎么申报时提示减免税本期比对不通过
请问老师,我在填写申报表提交后,提示比对不通过,后面提示减免什么,我不懂,请老师帮我看下
老师,麻烦帮我看一下这个增值税减免申报表填得对吗?小规模纳税人,24年一季度就开了一张普票,金额39603.96,税额是396.04,帮我看看这个报表是不是这样填的?
公司对外销售材料一批,售价258000,增值税率13%,款未收回。另外公司用银行存款垫付运杂费2500元。
商店中标明价格的商品销售和超市货物的价格是一个意思吗都表示要约还是要约邀请?
商店中标明价格的商品销售和超市货物的价格是一个意思吗都表示要约还是要约邀请?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
填了 本月开具专票8986.14,普票23841.14,合计32827.28,填写申报表时,只填写专票数额吗?普票数额不填写吗?
是的 不需要填写普票的部分 只填专票 不含税金额的2%即可
这样填写后,申报时提示减免税额比对不通过
减免表的界面 截图发过来看下