你好,可以忽略提交的
就是今天我留的那家公司,他就是生产食品的一个公司,然后他有两两个自己的工厂,还有一个现在再见,然后又成立一个商贸公司,等于说现在在他名下有五家公司连在一块儿的,然后就是我现在负责的这个商贸公司呢,它的外传我今天看了,是一个季度深,就是申报一次个税,每个月申报,但是他的个税的话,我看他这个财务就是嗯申报的,有时候申报两个人,有时候申报六个人,反正人数不固定,然后工资都没有超过5000就随便填的那种。 然后我翻了他以前的那个,资产负债表,利润表啊那些我看基本上就有一些,就只有一些那些管理费用,月末转接其他应付款,那些没有别的什么东西,然后银行帐上面儿挂的可能也就一两千块钱,那样的,所以说都是负的,都是零申报。
你好!老师,我刚听了个体的专题课,现在有几个问题不明白,想请教一下1.个体户必须要建账吗?流水账也可以吗?如果几年的个体户什么都没有会怎么样?2.个体户和小规模都不存在进项一说,那入库是不是只靠入库单就就可以?3.个体现在开具增值税发票是代开还说可去税务局办理自开,这个是有行业要求?4.个体户如果开具的增票超过免税了,申报增值税是自己去税务局填表吗?还是说也可以通过软件申报?
老师,例:2021年1季度增值税30万是免税会计就申报已交0.3税了,后面改增值税报表变成免税的,但是改过后增值税低数和利润表的收入不匹,从财表上看少报税,第二季度和第三季度增值税申报表和利润表收入不匹,第四季度报增值税搞错税率了,按3%交,然后又回去改增值税表按1%交,在2022年3月税务局打电话通知去退税(退回1月份更改报表后免税的和第四季度报错的税),这四个季度申报增值税表后面改过的表还是对不上利润表上的收入,所以从表看来是少交税,我是反结账回到2021年改,之前几个季度都做收入没有做税那么多笔,科目也用错,反回2021年怎么过?那前3个季度的增值税申报表要按照财报表的收入去改吗?申报税务局的表和表对不上,做的税对不上表,好晕呀
老师 请问一下现在是不是没有什么免个人所得税的政策呀?情况是这样的 我们有一个个体户的 以前是季度开票超过9万元就要交个人所得税(按0.5%减半征收)然后个体户我们这边一般都是税务局自己直接给我们点击申报了,但是税务局给我们申报的个人所得税是0 ,但是按正常情况我们不是要交个人所得税的吗?那他们自己这样给我们申报的我们需要联系他们更改嘛?不改的话有风险嘛?
老师你好,请教一下,代账12月份报完税做完账,我们拿回来一看,12月份的营业收入比增值税申报表的当月收入少2万多,但是本年累计的数据是对的,就打算按照申报表的数据为准(因为都交过税费了),现在申报季度财务报表中季度收入的时候怎么填啊,如果按照申报表的数据填,本年累计就多了,如果自己手动调的话税务那边会不会根据以前申报的信息核查到啊,请老师帮忙解答一下,谢谢。
老师您好,我公司就叫a公司有股东李和上市公司股东,其中股东李出资490万元。b公司有股东李和股东王,股东李持股90%。现在a公司收购b公司的固定资产评估10万元,无形资产评估700万元,a跟b在股份上没有任何关系。a公司打款给b公司,股东李从b公司提款出来,然后以投资款打给a公司。因为a公司需要给b公司打钱,b公司需要给a公司开票,b公司开票就涉及要缴纳企业所得税和增值税以及附加了,还有别的处理方式吗?
公司刚成立没多久,公户没有钱,老板微信转账三千元,用来购买办公用品等,这些费用能走管理费用吗?能用来登记现金日记账吗?购买的东西有的没有发票
老师,开发票时候电子税务局显示未查询到购买方信息,是否继续开票,这样是不是暂时不能给这家公司开发票
填资产负债表,本年的数是填在期初数里面还是填在期末数这一列
老师我们充装的混合气体有80%的氩气和20%的二氧化碳混合。 而氩气原材料还充装普通氩气和高纯氩气, 二氧化碳也是充装普通的二氧化碳和高纯二氧化碳。 核算成本的时候,混合气体的原材料要怎么领用?在产成品有普通气体、高纯气体和混合气体都有生产的情况下
如果某企业生产甲产品的单价为20元,销售量为10000件,单位变动成本为12元,本期发生固定成本总额为20000元,先进的销售利润率为35%。该企业期末存货中的固定成本是3000元,期初存货中的固定成本是2000元。要求(1)预测该企业的保本点:(2)预测实现目标利润时的单位变动成本的降低额;(3)预测该企业完全成本法下的保本量。
公司发工资,工人有生产组打包组按组发工资到时候分这样可以吗?
建筑公司技术合同可以转包吗?
老师,三年前有一家企业我们开了发票,但是钱没有转给我们,一直挂在应收,这个怎么清账呀
事业单位的企业所得税年报,财政补助收入会自动提取到营业收入,那剩下要怎么填
我没敢直接点继续申报。我怕有什么问题,这个可以直接点继续申报吗?
我这个是不是在主表填写未达起征点上实际销售金额数就行?其他什么都不用填了?
对的,是的,然后免税的税额要按照3%的来。
老师,您说的免税的税额按3的来,是什么意思呀
你好,主表里面的免税税额按照第九栏的数据乘以3%。
我在11行未达起征点销售额里面填写了实际销售金额后,第九行免税销售额直接就显示我填写的那个数了呀。为啥还要乘3%呢。我怎么没懂
您看下我这个图
我好像知道您说的了。您说的应该是第十九行免税额是按照实际的3% 出来的数是不是
对的,是的,是第九行的金额乘以3%。