需要调整的差异的原因是什么?
应付账款上年余额是5万,对账后发现实际余额是一万,要怎么调整,怎么做分录呢?
老师您好!库存商品做账面年结的时候有376755;实际盘点363747;差额13008元;这部分怎么调整做分录;其中一个供应商账面应付款年结存2611,实际对账只有411, 差2200 这部分怎么做分录
应付账款与实际挂账有差额,需要调整,该怎么分录呢?
实际开票金额是143043.5元,账面余额是141296.3元。也就是应收账款借方需要增加差额1747.2元,才能与开票金额一致,怎样做账调整?历史遗留问题,需调整
预付账款比实际金额要大 怎么调整分录怎么写
31日,月末财产清查,盘亏、盘盈的财产分别做待批准处理(暂不考虑增值税的进项转出)。
【江苏税务征纳沟通平台】尊敬的纳税人,您好!本月申报期限为4月18日,您单位有未申报的信息,请及时查询申报处理。如您已申报,请忽略此信息。
老师,我想问问,税务登记后,规定多长时间开基本户吗,而且开基本户与零申报没有什么关系吧
老师你好,我们收到电子商业汇票,对方的出票日是25.3.26,汇票到期日是9,但为什么3.26银行就银行收到呢
我想问一下小微型认定是同时满足三个条件就不认定为小微了,还是其中一个
老师,那个不征税收入怎么做企业所得税申报,还有就是年度汇算清缴的时候怎么做
老师,我们是私立学校,2024年12底暂估12月工资20万,2025年2月份实际发放11万,等于多暂估成本8万,12月做的分录是 借 成本20万 贷 应付工资20万, 2025年2月实发11万做分录是 借 应付工资 20万 贷 以前年度损益 20万 借 以前年度损益 11万 贷 现金 11万分录对不对 (不要推给郭老师回答)
老师,就是这个月预提一百万费用,然后下个月做红冲分录,这样可以吗
集团公司单位有食堂,分公司打款给总公司,其中包含员工自己的食堂卡的费用和分公司单位承担的食费都算分公司的应付职工福利费核算吗,企业所得税汇算清缴里面员工卡里的食堂费和单位打给食堂的费用,都按工资薪酬总额的14%算福利费吗
老师,这种是公司社保已经开户了吗
账面应付账款30万,可是实际挂账27万
这个差异是怎么样产生的?就是问这个。
就是不确定,资金结余无误,因为前期支付有点混乱,冲抵后,有差额
这个要找到原因才能才写出调整分录。你先找一下原因。