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老师,就是这个月预提一百万费用,然后下个月做红冲分录,这样可以吗

2025-04-17 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-17 09:49

关键是暂估必须有真实的依据,不能虚假暂估哈

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关键是暂估必须有真实的依据,不能虚假暂估哈
2025-04-17
可以这样操作,但需确保每次冲红和新凭证的记录清晰准确,以反映实际费用发生情况。同时,注意会计政策的一致性,确保操作符合公司既定的会计处理原则。
2024-09-25
你好! 根据红字发票做分录 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税 (金额用负数表示)
2021-07-09
那肯定是不合适的,需要11月份来冲销
2023-12-06
你好 是的 是这么做的
2020-09-25
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