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您好老师,22年12月付款房租直接入账 借管理费用 房租 贷 银行存款。 但是收到发票后入账借管理费用房租 贷应付账款 等于管理费用多计提了 且应付账款没冲 现在2023年发现的 怎么调整账务 谢谢老师

2024-01-09 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-09 11:38

您好,咱这个是22年利润少了,不想更正申报22年所得税汇缴申报表的话,就在23年12月红冲这个分录,23年利润高了一些,这个金额是不是特别大呀

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快账用户3817 追问 2024-01-09 11:40

50000老师 如果要是想更正22年利润可以更正申报汇算清缴的话怎么做呢

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快账用户3817 追问 2024-01-09 11:42

冲红的做法就是直接 借红字管理费用 贷红字银行存款 然后再同一凭证里做借应付账款 贷银行存款对吧?

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齐红老师 解答 2024-01-09 11:48

您好,1.   5万元也不大,更正22年利润在A105000表30行其他或27行调增 2.冲红 借红字管理费用 贷红字应付账款

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齐红老师 解答 2024-01-09 11:49

您好,对不起,我写错科目了,在23年12月 2.冲红 借红字 以前年度损益调整 贷红字应付账款

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快账用户3817 追问 2024-01-09 11:51

好的或者我直接做在23年里

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齐红老师 解答 2024-01-09 11:55

您好,可以的,这个金额不是特别大, 23年是这个分录 借红字管理费用 贷红字应付账款

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