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您好老师,收到房租发票已按票面金额入账,贷方挂了应付账款,付款时候又做账一笔管理费用 贷方银行,等于管理费用多计提了(这是22年12月份的事)汇算清缴已过,今年11月份怎么入账调整?

2023-12-11 12:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-11 13:00

同学,你好 借:应付账款 贷:以前年度损益调整

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快账用户1258 追问 2023-12-11 13:02

请问老师,可以直接入利润分配-未分配利润吗? 那税相当于少交了22年 需要计提吗

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快账用户1258 追问 2023-12-11 13:03

是否通过以前年度损益调整的科目的 金额不存在少缴税等滞纳金问题

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齐红老师 解答 2023-12-11 13:25

同学,你好 可以通过利润分配来做

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相关问题讨论
同学,你好 借:应付账款 贷:以前年度损益调整
2023-12-11
您好,咱这个是22年利润少了,不想更正申报22年所得税汇缴申报表的话,就在23年12月红冲这个分录,23年利润高了一些,这个金额是不是特别大呀
2024-01-09
您好,汇算清缴能否更正?不能更正,那您借管理费用-285.71借应交税费应交增值税285.71
2021-04-15
借其他应付款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配
2020-01-14
你好,你们不需要付款了吗?
2021-07-05
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