你好,固定资产是继续在使用,还是处置了呢?
老师好!固定资产折旧到只剩残值了,那个残值不能折旧了,怎么处理
你好,固定资产折旧计提完了,帐上只剩下残值了,这个值是不是要等固定资产清理或报废时才处理?
固定资产折旧已折完,只剩残值,要处理吗?
固定资产卡片机折旧只剩残值了还要账务处理吗
老师,固定资产折旧折完了,只剩下净值了,该怎么处理?
老师,你好,请问公司公账没钱了,要大股东借100万给公司公账,除了打借条还要做借款合同吗
4月份申报期,什么时候结束
如果付了费用,对方还没开票,怎么做分录
商贸型公司,处置了固定资产二手车,需要开两张发票吗
快账软件中应收账款下面有两个不同的2级科目,那么这个客户张三在不同的2级科目下都有挂账,如何查找明细?
老师,办资质的款项是老板直接给中介公司的,收到发票时怎么做帐呢? 您好,借:管理费用-咨询服务费 贷:其他应付款-老板 我也是这样做的啊
收到的发票,“建筑服务*装饰服务”怎么做分录?可以计入管理费办公费吗
老师,办资质的款项是老板直接给中介公司的,收到发票时怎么做帐呢?
老师,律师事务所都需要什么税?
您好,银行账户用这个分录入账 借:银行 贷:其他应付款-老板,反正都是老板的, 老师,我就是这样做啊。我从去年10月份开始做帐,上年年末的就填2023年年末的银行帐户余额,又填了10月1日的余额,10月份之后都有社保,和办资质的发票,做了就是不平
使用状态的
你好,继续在使用,就不需要特地做什么处理的
好的谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利