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印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500.0,请问这是什么意思,印花税申报是按不含税销售额还是含税销售额,还是进销账合计不含税金额?

2024-01-03 17:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-03 17:21

您好,按照含税金额申报的呢。

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快账用户8911 追问 2024-01-03 17:33

是含税销售额,还是含税销售额加上进项额?

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齐红老师 解答 2024-01-03 17:46

你好,购进+销售商品都需要缴纳印花税

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快账用户8911 追问 2024-01-03 17:49

为什么我搜到解答又是以不含税金额交税

为什么我搜到解答又是以不含税金额交税
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齐红老师 解答 2024-01-03 18:15

你好,合同上标明含税价和不含税价的情况下,按照不含税价。没有表明就是含税价

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您好,按照含税金额申报的呢。
2024-01-03
你好,就是你单位申报的这个印花税,和你单位开出去的发票收到的发票的印花税差异是这些。
2024-07-08
这个就是说,你印花税申报的收入,和你增值税的收入,这个相差太多了
2024-07-04
你好,你的申报系统和平台统计的有差额
2024-04-02
系统做了比对。将进项发票与销项发票合计数与申报数,做比对
2024-01-09
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