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印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过?请确认是否申报?这个什么意思呢

2024-07-04 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-04 16:41

这个就是说,你印花税申报的收入,和你增值税的收入,这个相差太多了

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快账用户6550 追问 2024-07-04 16:45

那不能申报吗

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快账用户6550 追问 2024-07-04 16:45

有标准吗

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齐红老师 解答 2024-07-04 16:46

对,这俩你咋会相差这么多呢,一般这俩都是一样的呀

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快账用户6550 追问 2024-07-04 16:48

我们是分公司

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快账用户6550 追问 2024-07-04 16:49

无票收入

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齐红老师 解答 2024-07-04 16:51

对啊,分公司也有分公司自己的收入吧

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快账用户6550 追问 2024-07-04 16:57

偏离值500怎么算的呢,方便给下计算公式吗

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齐红老师 解答 2024-07-04 16:59

印花花税是根据不含税销售金额为依据计算的印花税=(不含税销售%2B采购)金额*万分之3。增值税=销项税额-进项税额。增值税表上要填写销售额。

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相关问题讨论
这个就是说,你印花税申报的收入,和你增值税的收入,这个相差太多了
2024-07-04
你好,就是你单位申报的这个印花税,和你单位开出去的发票收到的发票的印花税差异是这些。
2024-07-08
你好,你的申报系统和平台统计的有差额
2024-04-02
系统做了比对。将进项发票与销项发票合计数与申报数,做比对
2024-01-09
你好,这个是不是和你申报增值税的数值不一样啊?
2024-01-08
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