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印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计偏离值超过500,请确保申报是否准确?老师,这是什么意思?

2024-01-09 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-09 14:43

系统做了比对。将进项发票与销项发票合计数与申报数,做比对

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快账用户2464 追问 2024-01-09 14:44

之前只申报了销项的印花税,现在补缴进项的印花税,这怎么操作?

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齐红老师 解答 2024-01-09 15:04

现在申报时,将补缴的金额填到这次申报

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快账用户2464 追问 2024-01-09 15:05

我填了,就出现我给你发的第一条消息,这个正常吗

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齐红老师 解答 2024-01-09 15:07

建议做调整,不出现偏离

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快账用户2464 追问 2024-01-09 15:08

这个怎么调整?

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齐红老师 解答 2024-01-09 15:14

申报的计税依据,增加或减少500

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快账用户2464 追问 2024-01-09 15:49

增加或者减少,就和账上的金额不一致了

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齐红老师 解答 2024-01-09 15:50

如果是这样,直接申报,不理会该提示了

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快账用户2464 追问 2024-01-09 15:56

这个不影响吧

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齐红老师 解答 2024-01-10 08:54

差异不大,基本不影响的

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相关问题讨论
系统做了比对。将进项发票与销项发票合计数与申报数,做比对
2024-01-09
你好,你的申报系统和平台统计的有差额
2024-04-02
这个就是说,你印花税申报的收入,和你增值税的收入,这个相差太多了
2024-07-04
你好,这个是不是和你申报增值税的数值不一样啊?
2024-01-08
你好,就是你单位申报的这个印花税,和你单位开出去的发票收到的发票的印花税差异是这些。
2024-07-08
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