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印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过7500.0,请确认申报是否准确? 老师这是什么情况

2024-04-12 08:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-12 08:37

意思是你申报的印花税计税的金额跟取得进项和销项的合计金额相差7500以上,确认是否正确?

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快账用户8509 追问 2024-04-12 08:38

公司是小规模纳税人印花税是按增值税报表上的数字申报

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齐红老师 解答 2024-04-12 08:39

不是的哈,还要看购入货物的金额

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快账用户8509 追问 2024-04-12 08:40

购入货物指的是什么

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齐红老师 解答 2024-04-12 08:42

就是购入的原材料,库存商品那些

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快账用户8509 追问 2024-04-12 08:43

没有啊 我们是监理公司

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齐红老师 解答 2024-04-12 08:44

那你申报的是什么税目的印花税?监理服务这个不交印花税

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快账用户8509 追问 2024-04-12 08:45

技术合同

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齐红老师 解答 2024-04-12 08:47

那么你开了多少发票或者取得相关技术合同发票合计填报

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快账用户8509 追问 2024-04-12 08:48

没有收到技术合同发票,开票开了不含税金额170616.83元

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齐红老师 解答 2024-04-12 08:50

那么就按那个金额申报就是了,那个只是个提示

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快账用户8509 追问 2024-04-12 08:50

我不知道税务局是按照什么数值判定的

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齐红老师 解答 2024-04-12 08:52

自己确认没有申报做直接提交就是了哈

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意思是你申报的印花税计税的金额跟取得进项和销项的合计金额相差7500以上,确认是否正确?
2024-04-12
您好,这个的话,你是不是,有一些采购啥的,没申报啊那些
2024-07-12
你好,那个只是个提示,数据确定是申报准确直接提交就行
2024-07-13
对,就是看看你和你认证的还有和你销售的金额是否一致。
2024-07-10
你好,这个是不是和你申报增值税的数值不一样啊?
2024-01-08
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