你好,你如果实际有发生这个业务的话是可以的 什么时候都可以
老师,项目单位,危险化学品应急救援基地工程项目,里面含有消防车14台,7000多万,11月验底验收的,到底做账的时候这个算在建工程,还是固定资产?
老师,开水电房租发票大类应该是什么?
"财务报表分析财务分析 收入分析成本 分析 资产分析 利润分析 应力分析 偿债分析 公司财务报表分析企业财务分析总结财务尽调报告 估值模型建立分析年度数据整理分析"老师这些是注会课程吗?
老师,合并报表抵消内部交易,母公司卖商品给子公司,母公司个报中分录是确认收入结转库存到成本,借营业成本贷存货,疑问点1是:这里的存货和母公司购进存货时借存货贷银行存款,为什么不能抵消呢,疑问点2,编制合并报表时记的存货金额为什么又要考虑了呢,如果说合并把母子看成一个整体,不是都要考虑么
老师,没有买卖合同,只有销售发票和购进发票,印花税是按发票金额交还是价税合计金额交?
老师好,公司处置废料给公司某一个员工,如处置价大于500元,是否需要代扣代缴个税,收据是否需要写清楚付款人姓名、品名、数量、金额吗?对于企业低于500元收入是否免增值税
是筹建期间给个人支付的咨询费,没有发票怎么记账?
老师好~想咨询下,一般纳税人,企业目前没有职员,仅有法人一人~3月发生了一笔供销业务,需要交税。如果预缴时,暂时不想提前交,担心年底申请退税麻烦,本月月底一般怎么处理比较好,可以暂缓~
给客户送礼记哪个科目不交个税
想咨询一下小微企业2024年被评为D级纳税人,新规之后没办法正常开具电子发票。去年年底因为税务局那边没有联系到法人,被判定为走逃,上周已经去开具了解除风险报告了。但是现在因为D级,电子税务局系统上仍然无法正常开具发票。本月签了一个30多万的合同,现在要开两张同金额发票,这该怎么办啊?
我指是一些费用票,比如24年的加油票,餐票等,是在25年汇算清缴之前入账是吗?
你好,其实在汇算清缴之后你也可以做,只是要更正汇算清缴而已。
更正就比较麻烦了,我还有个问题,25年汇算清缴之前入账,入到25年1-5月怎么能抵扣24年的企业所得税呢
你好,这个要用以前年度损益调整来入账。 有的税务局会要求你去更正之前的季度申报表。
好吧,那最好的是不是是24年的费用票入24年的账?
你好,是的。这样子更简单一点。
如果24年的票入25年的话,就在26年汇算清缴25年的时候抵扣25年的企业所得税?还是要调出24年的票不让抵呢?
你好,不是的,如果是24年的发票,你就应该去修改20年的汇算清缴。
如果是24年的发票,你就应该去修改24年的汇算清缴。
老师的意思是,24年的费用票即便在25年1-5月之间入账了,在25算24年汇算清缴的时候也能统计在24年汇算清缴的费用里??
你好是的,就是这个意思。