你好,那你之前核定征税的利润是盈利的吗?
老师,您好,我想问一下,我们有两个单位的账,一个是一般纳税人,一个是个体工商户,做报表的时候得合并到一起,这个月给个体工商户支付利润20万,合并报表的时候我得怎么填?它影响的是实收资本还是未分配利润?因为一个是一般纳税人,一个是个体,所以我整不明白了。
老师 我们单位原来是个体户 现在转成企业了 原来是个体户的时候 有100多万的收入没有收回来 这100多万的收入已经交了增值税和个人所得税了 ,收到的这个款是不是直接属于原来个体户的经营所得 ,直接给他就行 不用再交任何税了
老师 我们单位个转企了,以前个体工商户的时候, 往外开了100多万的发票 ,然后增值税和个人所得税都交了 ,然后个转企了之后 ,那笔货款才到账, 那么这笔货款直接就打给原来个体户的经营者,直接备注写分红就可以是吗
老师 我们单位1~10月份是个体户 核定征收 然后不是按利润交企业所得税 然后从11月份开始 11月 12月 开了两张发票是有利润的 但是它利润是全年的利润 我该怎么做账才能导致1~10月份的利润不用交税呢
老师 我们单位原来属于个体工商户 今年截止到个转企开了不到6000的普票 ,10月份变成了企业之后 我的账上的利润算上了我原来是个体工商户的利润 但是原来个体工商户的时候是核定征收 也不用交个人所得税 现在这利润里头是不是多报利润了,多交企业所得税了呢
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
没有成本票,核定征收 ,全部属于利润
你好,那你应该有成本发生吧,你成本正常做账。
没有发票的也做进去。
但是原来个体户的时候不需要成本票,也不交税呀,那么没有成本票做账的话,成本能税前扣除吗
你好,没有发票不允许抵扣所得税的 但是你账上需要做
那也就是说我们以前是个体工商户 那几个月开的票也要按照利润交企业所得税了 是吗
查账征税的。根据利润来。