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暂估费用的分录咋做,,,,

2024-01-02 12:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-02 12:39

借:管理费用
贷:其他应付款-暂估

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快账用户8691 追问 2024-01-02 12:40

用应付账款可以吗

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齐红老师 解答 2024-01-02 12:40

这种一般是用其他应付账款的

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快账用户8691 追问 2024-01-02 12:41

那收到票分录咋做

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齐红老师 解答 2024-01-02 12:42

把这个暂估的做负数分录,再做正数分录

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借:管理费用
贷:其他应付款-暂估
2024-01-02
你好是运输原材料产生运费吗,可以先做销售费用 贷应付账款暂估款,取得发票 和原材料再去分摊进去,冲这个销售费用负数,贷应付账款暂估款做借原材料 贷应付账款,
2021-06-09
你好暂估的什么业务的
2025-03-31
例如租金发票暂未收到,先暂估  借:管理费用--租金 贷:应付账款--暂估应付款 实际取得发票后,先红冲暂估分录,然后根据发票金额重新做账 借:管理费用--租金 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等
2021-10-17
借库存商品/原材料贷应付账款-暂估款
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