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公司买了5箱茅台酒,价值几万元,用来送礼。开的是普票,可以直接做业务招待费吗?企业所得税再调增

2025-04-06 20:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-06 20:38

您好,可以的,直接做业务招待费, 企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。

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快账用户1274 追问 2025-04-06 20:40

老师,我在网上看到说用于赠送..用于集体福利,视同销售要交增值税,这个点错在哪里?

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快账用户1274 追问 2025-04-06 20:43

老师如果买了几千元的酒用于员工聚餐,可以做福利费吧?

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齐红老师 解答 2025-04-06 20:47

 您好,可以的,这是集体福利,不用申报个税的 自产/委托加工货物用于福利、赠送视同销售;外购货物仅赠送视同销售,福利需进项转出。 1.集体福利 不等于 全部视同销售,自产/委托加工货物:用于福利、赠送均视同销售。外购货物:仅无偿赠送视同销售;用于福利则进项税转出(不视同销售)。 2.计税价格 不等于 市场价,无售价时按组成计税价格(成本×(1%2B成本利润率))。 3.促销赠品可能不视同销售,“买一赠一”等捆绑销售按折扣处理。 4.视同销售:自产货物可抵进项,外购货物用于赠送需转出原进项

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快账用户1274 追问 2025-04-06 20:56

但是老师,我们也不知道老板是用来招待还是用来赠送l,本身开具的的法律普票,我全部做业务招待费,之后再调增,如果全部用于赠送,本身没有开专票,还要视同销售吗?如果鉴定用于招待还是视同销售呢?

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齐红老师 解答 2025-04-06 20:58

您好,全部当招待,这样方便申报嘛,视同销售还会有税会差异,申报也麻烦

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快账用户1274 追问 2025-04-06 21:21

但是老师,我们也不知道老板是用来招待还是用来赠送l,本身开具的的法律普票,我全部做业务招待

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齐红老师 解答 2025-04-06 21:22

您好,是的,全部业务招待嘛

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快账用户1274 追问 2025-04-06 21:22

不好意思发重复了,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-04-06 21:22

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