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这个月开了一张专票,然后又开了一张负数发票把开的专票抵掉了 这个还需要做账吗?

2023-12-28 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-28 10:10

该做账需要正常做账。

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该做账需要正常做账。
2023-12-28
你好,原来的正数和负数都可以不做账了。
2022-12-01
借应收账款 负数,贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,重新开蓝字做借应收 贷主营业务收入 应交增值税
2020-08-26
借应付帐款贷库存商品,进项转出 借库存商品,进项贷应付帐款
2020-08-06
不用的,所有的发票你都不需要,直接不用做。
2021-12-13
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