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6月份开了专票,7月这个月因为跨月了,所以做了负数发票,然后又开了张普票给对方公司,请问这两张发票要怎么做账

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2020-08-26 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-26 10:51

借应收账款 负数,贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,重新开蓝字做借应收 贷主营业务收入 应交增值税

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借应收账款 负数,贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,重新开蓝字做借应收 贷主营业务收入 应交增值税
2020-08-26
您好,6月,正确的分录 ,7月,做一笔与6月相反的分录后,再做一笔正确的分录即可看
2020-08-18
你负数发票和新的发票,数据是一样的吗
2022-12-07
11月份借应收账款贷主营业务收入、应交税费、 12月份 借应收账款负数贷、主营业务收入负数、应交税费负数。
2021-12-02
借应收 负数,贷主营业务收入 负数,应交增值税,负数,之后重新开蓝字借应收 贷主营业务收入 负数 应交增值税 负数
2020-09-27
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