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请问老师,公司取得一张专票上个月已经认证了后来发现在错了需要重开,这个月开了一张负数发票过来同时又开了一张正确的,请问这个怎么样入账呢?

2022-05-08 17:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-08 17:05

同学您好,负数发票就做和上月一样的做,金额是负数就可以,然后再做一个正数的分录

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快账用户4350 追问 2022-05-08 17:10

那正数发票正常认证是吗

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快账用户4350 追问 2022-05-08 17:40

负数怎样申报呢

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齐红老师 解答 2022-05-08 18:57

负数做进项税额转出就可以

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同学您好,负数发票就做和上月一样的做,金额是负数就可以,然后再做一个正数的分录
2022-05-08
借;应付账款 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
2022-05-08
您好,需要做账的,谢谢
2021-05-28
借应收账款负数贷,主营业务收入负数 借应收账款贷主营业务收入
2022-07-04
你好,借:以前年度损益调整 应交税费-销项 贷:应收账款等 借:应收账款等  贷:主营业务收入 应交税费-销项
2021-02-22
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