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往年预付款取不回发票的期末借方余额怎么处理
长期取不回来发票的预付款怎么处理
你好,老师预付账款期末借方有余额,对方不开票了,因为21年就没有合作了,那这个余额怎么处理好呢
预付账款的期末余额怎么算啊,应付账款的借方发生额+预付账款的借方发生额?
老师:应付账款借方,在预付账款余额显示,这个钱要不回来的,年底要怎么处理
老师,我们租了一片荒地用于存放材料和树枝,请问租赁费和后续在荒地上面的一些凭证土地和建设费计入什科目?
宋生老师您好,我想问一下,我们公司有一个员工生孩子了,今年2月生的,2月份给她交了五险一金,2月份能给她发工资吗?
老师,申报一季度个体户经营所得A表 填写完成本费用提示这个对话框,这个应该怎么处理?
请问小规模花木场,开具自产自销的苗木销售发票,税率是多少?
郭老师,像那种接工程外发的,小工程,水电安装,油漆这些,要注册什么公司,需要有哪些经营范围
已经开具的销售发票,已做收入分录,销售成本结转。现在销售发票红冲,重新开具,要做哪些分录?
老师我问一下,在做主营业务收入的时候,有应交税费增值税这一块,但实际因为月度未超过30万,是免征的税务上不用缴纳,但做账这块怎么处理?
老师,个税申报表累计收入是去年12月今年 1-2月的,累计扣除费用是三个月的,这是不是有问题啊?累计收入不应该是今年1-2的吗?三月份还没开始
自己开具的发票需要打印出来装订在凭证后面吗?做收入的时候
老师,请问工业增加值怎么算?
预付水费
你好,那这个水费咱有没有用呢?要用的话就正常计入成本费用,借成本费用贷预付账款没有成本票汇算清缴纳税调整。
水费20年多交了 后来有优惠就产生了余额
你好 后面可以抵的不能抵 后面的水费吗 能抵和上面处理一样的
要是优惠就转到营业外收入
预付在借方余额
你好 水费20年多交了 后来有优惠就产生了余额 后面不能抵水费了吗
水厂没有开发票
账上看也没有抵
你好 那就挂着 后面抵时 借成本费用,贷预付
要是不能抵也收不回 借营业外支出,贷 预付