咨询
Q

老师我问一下,在做主营业务收入的时候,有应交税费增值税这一块,但实际因为月度未超过30万,是免征的税务上不用缴纳,但做账这块怎么处理?

2025-04-03 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-03 09:58

你好,这个你在实际确认不用交的时候,借,应交税费,应交增值税贷,营业外收入税收减免。

头像
快账用户1396 追问 2025-04-03 10:04

收到,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2025-04-03 10:07

你好,不用客气的了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,小规模纳税人免征增值税这样做分录 借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 , 贷;营业外收入——增值税减免
2020-04-23
你好,这里填写的是100填写的不含税的。
2024-07-13
这个需要做收入就带应交增值税了,没有做补上,贷主营业务收入 负数,贷应交增值税
2020-12-24
你好     你们小规模应该没有三级科目销项税的。  你直接做  借应交税费-应交增值税贷营业外收入-政府补助   
2021-03-23
你好,需要的需要加税分开,如果季度30万以内不需要交税的,你在三月份把它结转到营业外收入里面去。
2023-02-02
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×