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你好,老师预付账款期末借方有余额,对方不开票了,因为21年就没有合作了,那这个余额怎么处理好呢

2024-03-07 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-07 16:09

你好,如果最终确定不再合作了,进入营业外支出。

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快账用户7831 追问 2024-03-07 16:20

这样会有什么影响吗

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齐红老师 解答 2024-03-07 16:22

你好,这个没什么关系呀。不能税前扣除

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快账用户7831 追问 2024-03-07 16:24

以后查这笔帐应该怎么说呢,就说客户没有合作了然后不开票

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齐红老师 解答 2024-03-07 16:26

你好,不是不开票,而是付了钱,后面又没有业务,没有收回这个款项。

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快账用户7831 追问 2024-03-07 16:32

哦,其他应付款期末借方有余额是不是也转入营业外支出呢

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快账用户7831 追问 2024-03-07 16:33

预付账款的余额可以转入法人之前借给公司款里面冲销吗

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齐红老师 解答 2024-03-07 16:33

你好,,你如果确定解决不了了,就是这样子。

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快账用户7831 追问 2024-03-07 16:33

借:其他应付款~法人贷:预付账款

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快账用户7831 追问 2024-03-07 16:36

老师可以这样冲销吗

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齐红老师 解答 2024-03-07 16:39

你好可以的,法人同意就行。

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快账用户7831 追问 2024-03-07 16:43

这个有没有什么风险呢

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齐红老师 解答 2024-03-07 16:44

你好,这个没什么风险。

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