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老师,您好!结转进项税的时候,用了“进项税额转出”这个三级科目,而且现在已经跨年了请问现在要调整过来,应该怎么调整呢?

2023-12-20 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-20 16:01

这个不需要调整平的,正确申报增值税就是

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快账用户1271 追问 2023-12-20 16:08

老师,这个凭证是一个错误的凭证吧,正常进账税额转出在贷方的

老师,这个凭证是一个错误的凭证吧,正常进账税额转出在贷方的
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齐红老师 解答 2023-12-20 16:09

是的,方向整反了的哈。现在补做一笔反向的分录。金额*2

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快账用户1271 追问 2023-12-20 16:10

如果本年的进项多于销项是怎么做凭证呢

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齐红老师 解答 2023-12-20 16:13

不需要做凭证的了。下年继续抵扣

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快账用户1271 追问 2023-12-20 16:23

我发现我们会计是想认证抵扣进项,然后做成了那笔凭证,现在应该是要做相反的分录调整回来吧

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齐红老师 解答 2023-12-20 16:27

他的意思可能是已经转出的进项。重新转回

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快账用户1271 追问 2023-12-20 16:29

您可以报税的数据,实际上这个金额是进项税额,进账是多于销项的

您可以报税的数据,实际上这个金额是进项税额,进账是多于销项的
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齐红老师 解答 2023-12-20 16:37

你要看他以前是否做过进项转出,然后再转回?

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快账用户1271 追问 2023-12-20 16:39

他就是按照字面意思理解,用了进项税额转出这个科目,然后导致所有的增值税都不对,那我可以根据报税数据去调整到正确的科目?

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齐红老师 解答 2023-12-20 16:42

那就每个月都这么计算,跟申报表核对 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户1271 追问 2023-12-20 16:45

我可以只按照这月申报的表去调整?我是想着销项税是税盘自带,抵扣也有明细,如果对上了,我就把之前的增值税都原路冲回,然后按照正确的做进去 这样可以吗?

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齐红老师 解答 2023-12-20 16:47

嗯嗯,调整为正确的就行

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这个不需要调整平的,正确申报增值税就是
2023-12-20
按下面这个去结转,结转之后没有期末数进项税额,销项税额,进项税额转出,没有期末数
2020-12-18
你好这个总的进项税额可以对上么,现在可以对上么,你结转之后 ,你这个之前进项税额少做,现在可以对上么,借进项税额,贷以前年度损益调整10 借:以前年度损益调整10 贷:未分配利润10
2021-07-21
您好,有余额是正常的,不需要调整
2024-03-05
你好把你之前做错的做红字冲销,再做一笔正确的就可以了
2021-07-13
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