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老师,你好,一般纳税人,进项税额以前做账的时候不知道哪里出了问题,税额少了几十块,现在要转出,这部分的差额怎么调整呢?

2023-05-19 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-19 16:55

你好;  你们发票有吗  ?发票是你们真实业务不; 这样好判断的 

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快账用户6904 追问 2023-05-19 16:57

有发票的,是真实业务,因为是之前那个会计做的账,不知道是不是把专票弄成普票做了,所以现在就差几十的税额,现在也查不到到底是哪里的问题

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齐红老师 解答 2023-05-19 17:00

你好;  你看看是不是不允许抵扣的发票; 所以含税记入成本费用了  

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快账用户6904 追问 2023-05-19 17:01

现在就是查不到呢,一般遇到这样的差的税额这种情况怎么处理呢

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齐红老师 解答 2023-05-19 17:05

你好1;   一般是去查账的; 查看申报表和 账上数据的 ;要看什么原因的  

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快账用户6904 追问 2023-05-19 17:11

凭证找不到,交接过来的时候,这些都没给,只有一些期初数据,现在从待抵扣的税额转出就发现差几十,直接调账的话怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-05-19 17:13

你好;  如果这样的话; 你的意思不想查了。 直接调整的 账务处理是吗 ? 你这个科目在什么方向; 具体挂的什么科目 ;我看看怎么处理   

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快账用户6904 追问 2023-05-19 17:16

原本是借未交增值税,贷,待认证税额,但是现在贷方无余额了

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齐红老师 解答 2023-05-19 17:19

你好;   你现在是待认证件进项税 这个科目   有贷方金额吗    ; 你就说现在要清理那个科目 什么方向就行了。    

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快账用户6904 追问 2023-05-19 17:24

应该待认证进项里应该有余额才对,要调到未交增值税里,但是现在没有余额了,就是差的这个几十块,未交增值税里就没有这几十了

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齐红老师 解答 2023-05-19 17:26

你好;    那你 就在未交增值税  贷方还是借方有余额了 ?  你待认证进项税是  清理掉了吗 

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快账用户6904 追问 2023-05-19 17:36

本来未交增值税余额只有50,现在余额有100

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快账用户6904 追问 2023-05-19 17:37

这差额50该用哪个科目调整呢

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齐红老师 解答 2023-05-19 17:45

你好;      是贷方的余额不对还是借方余额不对;  你要明确下;等下怕我做错科目哈; 影响你的   

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快账用户6904 追问 2023-05-19 17:46

贷方余额不对

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齐红老师 解答 2023-05-19 17:53

贷方不对; 你调整50 ; 做;一笔; 借应交税费-未交增值税贷 营业外收入 ;   这样调整偶 你还有50的金额挂着次月缴纳就平衡了。 你记得写一个情况说明 老板签字做附件哈  

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快账用户6904 追问 2023-05-19 17:59

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-19 18:03

不客气的;   希望能帮到你 ; 周末愉快!

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转不回来的 你现在一般纳税人都没有留底了
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您好!那就只能去做更正申报了,去大厅更正
2024-01-05
您好,是期末结转税金的分录吗
2024-07-09
1. 如果是报表出现错误,则直接对报表数据进行调整,而无需做凭证。但是为了便于之后核对,可以在账簿本年利润科目所对应的月份摘要备注下。 2. 如果是账簿出现错误,则需在摘要里写明:补记哪年哪月第几号凭证。 3. 如果找不出究竟哪里出错了,则建议最好对报表进行修改。因为账簿是一笔笔记下来的,根据账簿进而形成报表,可按照账簿进行相应调整。
2022-07-14
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