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老师,您好!我们是一般纳税人,税务申报系统里待抵扣进项税额是10000,我们公司账里面是11000,现在税务通知将待抵扣转出,差额1000怎么调整?现在查不出来是什么原因造成的有差额。

2022-12-29 10:03
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-29 10:04

你好,借管理费用等贷应交税费待抵扣。

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你好,借管理费用等贷应交税费待抵扣。
2022-12-29
借:相关成本或费用科目(如原材料、库存商品、以前年度损益调整等) 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
2024-04-03
您好,您的意思是应补交的增值税已经用留抵的税额抵扣了是吗
2019-08-27
您好,您的意思是应补交的增值税已经用留抵的税额抵扣了是吗
2019-08-27
你好;    你这个是什么准则的;  意思是适当转出进项税 ; 然后去补缴纳即可 ;是吗   
2022-09-05
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