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老师 我们是房地产开发公司 由于我们之前有预售 所以预售期间的进项税额记在待抵扣进项税额里了 我们现在竣工了 一月份开了入住发票 需要抵扣增值税 发现2019年至2023年系统里跟我们账上对不上 账上多 由于我是新入职的 领导说让把账上多出来的给调出来 请问老师 怎样调?分录是什么呢

2024-02-26 12:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-26 12:34

同学你好 要进项转出吗

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快账用户1293 追问 2024-02-26 12:36

是把账上多出来的待抵扣进项税额给调出来 因为系统跟账上对不上 账上多

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齐红老师 解答 2024-02-26 12:43

同学你好 还没勾选的吗

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快账用户1293 追问 2024-02-26 12:44

所有都勾选完了 是勾选的系统里金额跟我们账上对不上 账上多 领导说让调出来 请问老师怎样调呢 分录是?

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齐红老师 解答 2024-02-26 12:50

借以前年度损益调整 贷进项转出

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快账用户1293 追问 2024-02-26 13:02

老师 贷方是进项转出还是待抵扣进项税额呢

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齐红老师 解答 2024-02-26 13:09

同学你好 贷方是进项转出

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同学你好 要进项转出吗
2024-02-26
借:相关成本或费用科目(如原材料、库存商品、以前年度损益调整等) 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
2024-04-03
同学你好 对的 是这样
2024-02-26
同学您好!分录应为:借:应交税费—应交增值税(进项税额)贷:应交税费—待抵扣进项税额
2023-04-26
是否可以勾选发票 若发票无真实交易对应或多开部分不符合真实业务,最好别勾选,有虚开发票风险。若业务真实、金额有误且能证明实际业务金额,可以按实际金额勾选。 调整账目不一致的方法 不勾选发票:若不勾选,将多出来的进项税额用红字冲销。借:原材料 / 库存商品 / 费用等(红字),贷:应交税费 - 待认证进项税额(红字)。 按实际金额勾选发票:确定实际认证金额 Y。认证时,借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)Y,贷:应交税费 - 待认证进项税额 Y。对多开部分用红字冲销,借:原材料 / 库存商品 / 费用等(红字),贷:应交税费 - 待认证进项税额(红字)。
2024-12-14
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