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老师,我们是驾培行业,有其他人(教练)挂靠在我们这里,这个教练个人出资买教练车,但这车开票确是开给我们公司的,这个车是入我们固定资产 这个账务处理 公司收到教练钱:借 银行 货 其他应付-A 购入车 借 固定 贷 银行 每月提折旧 借 其他应付-A 贷 累计折旧 取消挂靠时:借 其他应付-A 累计折旧 贷 固定资产 是这样吗?

2023-12-17 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-17 09:57

您好,对的,是这意思的了

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快账用户2239 追问 2023-12-17 10:02

那我的固定资不变 只有取消挂靠了才会减少是吧

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齐红老师 解答 2023-12-17 10:03

嗯是这个意思的了哈

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快账用户2239 追问 2023-12-17 10:04

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-17 10:04

不客气的祝您开心

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您好,对的,是这意思的了
2023-12-17
对的,是的,是这么做。
2023-12-15
您好!是的。分录就是这样
2022-04-28
你好,你把之前所有的分录都做一个冲回。
2021-11-29
你好 ;  你保险费      是单独做 借管理费用- 保险费去   ;    其他的 新车  和上牌费和购置税计入固定资产去  ;     你应该做 :借  固定资产 ;管理费用-保险费 贷银行存款    ;然后 变卖:借  固定资产清理; 累计折旧贷固定资产 ;  借  固定资产-新车  贷 固定资产清理 ;  销项税 ;  银行存款  ;       这样来做哈   
2022-09-09
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