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一家公司给我们打款127245万 借:银行存款127245 贷:其他应付款-打款公司127245 用116900万买了一台车 借:固定资产103451.33 应交税费—应交进项税13448.67 贷:银行存款116900 用剩下的10345.13交了购置税 借:固定资产10345.13 贷:银行存款10345.13 车过户金额是116900元(二手车过户我们没有开发票) 1.借:固定资产清理116900 贷:固定资产103451.33 应交税费—销项税13448.67 借:其他应付款116900 贷:固定资产清理116900 借:其他应付款10345.13 贷:固定资产清理10345.13 老师帮我看下这两个会计分录那个对 是你们的固定资产清理了吗

2023-12-01 20:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-01 20:46

您好,固定资产账面余额都要清理的(下面对),但下面那个没有交销项税,

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快账用户7192 追问 2023-12-02 08:42

那老师能不能把后面清理的分录写一下?下面清理的我不太会,

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快账用户7192 追问 2023-12-02 08:52

也就是车过户的分录

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齐红老师 解答 2023-12-02 09:10

您好,您好,借:固定资产清理103451.33%2B10345.13 贷:固定资产103451.33%2B10345.13 借:银行存款127245     贷:固定资产清理127245/1.13   应交税费—应交增值税-销项税 127245/1.13  借:固定资产清理1190.27    贷:资产处置损益 1190.27

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您好,固定资产账面余额都要清理的(下面对),但下面那个没有交销项税,
2023-12-01
是的 固定资产清理的分录应该是 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 贷销项 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2023-11-21
您好,是的,分录就是这么做的
2021-04-14
您好,第二步旧车抵减一部分车款 借:应付账款 65000 贷:固定资产清理 56034.48 应交税费-应交增值税-销项税额 8965.52 然后固定资产清理转入资产处置损益,因为不是毁损报废,是变卖固定资产。 购入新车时候: 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 应付账款 65000
2020-09-25
没有开票, 是需要报无票收入
2023-05-17
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