可以,可以在这个季度补报
老师,你好,小规模纳税人上个季度的无票收入分录都未写应交税费这个科目,可以在下个季度一次性补录进去吗,具体可以怎么操作
老师你好 我想问一下 我们是小规模纳税人 上个季度申报的时候忘记把无票收入报上 现在能在最后一个季度的申报表上补报吗?
你好老师,我上季度增值税少报2178,请问是否可以在这个季度补报呢?和税控盘开票不一致可以补补报进去吗?小规模
你好老师,我上季度增值税少报2178,请问是否可以在这个季度补报呢?和税控盘开票不一致可以补补报进去吗?小规模,是更正申报好还是四季度补申报好
老师,我第三季度增值税申报有有误,少申报了,我现在可以在第四季度补上去吗?补上去的话第四季度的利润表收入就和申报的不一样
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗