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老师,你好,小规模纳税人上个季度的无票收入分录都未写应交税费这个科目,可以在下个季度一次性补录进去吗,具体可以怎么操作

2022-07-16 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-16 16:14

你好,学员可以的 借主营业务收入 贷应交税费应交增值税

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相关问题讨论
你好,学员可以的 借主营业务收入 贷应交税费应交增值税
2022-07-16
你好 先做无票收入的红冲,然后根据开具发票情况做收入分录。 申报增值税:做无票收入的负数填写,根据开具发票做收入的正数填写
2023-01-06
你好,可以这么做的。
2021-01-19
您好 贷:主营业务收入 -2000 贷:应交税费-应交增值税 2000
2021-01-23
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齐红老师 | 官方答疑老师

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